
一般納稅人的增值稅 計提和繳納的整個分錄 如果銷項大于進(jìn)項 結(jié)轉(zhuǎn) 借方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一銷 貸方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一進(jìn) 、應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 等交了就是如下分錄:借方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對嗎? 如果進(jìn)項多于銷項怎么寫分錄呢
答: 如果進(jìn)項多于銷項 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
一般納稅人,一年沒有進(jìn)項,繳納過2次增值稅,做過2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?,F(xiàn)在到12月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項要看全年應(yīng)交稅費明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額,分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額315.54 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對嗎?
答: 如果,查1-12月應(yīng)交稅費明細(xì)顯示如上
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
答: 你們是一般納稅人嗎?


未來不是夢2 追問
2020-02-14 11:11
郭老師 解答
2020-02-14 11:13
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