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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 11:08

不做,實(shí)際抵減的時(shí)候才做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是其他收益下面

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:16

那等實(shí)際抵減時(shí)比如是抵減12月的,是屬于跨年的了吧,分錄是借 以前年度損益調(diào)整,貸 營業(yè)外收入嗎?

maize老師 解答

2020-02-12 11:17

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入  
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

maize老師 解答

2020-02-12 11:18

這個(gè)是看少交稅那個(gè)是那個(gè)月,

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:26

月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是指在12月,1月份的賬里要做這筆分錄的意思嗎?  等實(shí)際抵減時(shí)再做借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸  銀行存款   營業(yè)外收入?

maize老師 解答

2020-02-12 11:27

是的,按財(cái)政部文件是這樣,1月份的賬里要做這筆分錄的意思嗎 實(shí)際少交稅做,要是實(shí)際發(fā)生抵扣不需要交增值稅做借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入

SFC—SFC 追問

2020-02-12 11:40

額,但是12月賬里沒有做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這筆分錄耶,現(xiàn)在怎么辦?然后1月賬面上是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),從賬面上是看不到留抵稅額的,只有在報(bào)稅時(shí)可以看到,也不用做加計(jì)遞減的分錄嗎?

maize老師 解答

2020-02-12 11:45

只有賬上這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,才做這個(gè)

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不做,實(shí)際抵減的時(shí)候才做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是其他收益下面
2020-02-12 11:08:59
你好 你們留抵那么多 應(yīng)該不需要交納稅費(fèi)的 你是認(rèn)證的少然后適當(dāng)?shù)慕患{的稅費(fèi)也是可以的
2019-08-05 10:09:06
可以留抵的
2017-08-09 11:04:51
您好!庫存商品賣掉,直接按銷項(xiàng)稅額交稅。
2018-10-09 10:22:49
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-04-08 15:27:14
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