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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-11 18:01

計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

maize老師 解答

2020-02-11 18:28

這個不是計提3萬多嗎,這個咋沒有

maize老師 解答

2020-02-11 18:32

這個所得稅費用這個科目不影響,你這個交所得稅,你要是小準則,直接做所得稅不做以前年度損益調(diào)整,問題不大

maize老師 解答

2020-02-11 18:32

交稅是根據(jù)利潤總額這個來調(diào)整

maize老師 解答

2020-02-11 18:36

小準則按準則做是這樣,要是企業(yè)會計準則需要按我上面寫做

土里兔兔找我默默 追問

2020-02-11 18:13

這是2019年12月的利潤表和所得稅申報表,還有2019年度的全年所得稅,從所得稅納稅申報表中算2019年應納稅總額是27922.82元,12月利潤表中所得稅又是30161.67元,前期會計做賬好像都沒計提所得稅,希望匯算清繳時利潤表是否需要更改?

土里兔兔找我默默 追問

2020-02-11 18:31

3萬多是2019月實際繳納的金額,包含2018年第四季度的稅金和2018年匯算清繳補的稅金,第二張圖我標記出來了!是不是利潤表匯算清繳要重新調(diào)整?

土里兔兔找我默默 追問

2020-02-11 18:35

1月做分錄時:計提稅款時借:所得稅費用
                 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
      交稅款時
  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
對嗎?

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未計提季度企業(yè)所得稅的會計分錄應該是:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經(jīng)營活動而產(chǎn)生的稅收,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要繳納的重要稅收,是企業(yè)負擔起社會責任的重要方式。拓展知識:企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定,根據(jù)企業(yè)在一定時期內(nèi)實際獲得的營業(yè)收入的不同,按照一定的比例計算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-02-11 18:01:35
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-所得稅 借應交稅費貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-08-23 09:16:00
借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應交稅費-應交所得稅 紅字 這個以前年度無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中
2019-02-25 10:19:12
你好 借,所得稅費用 貸,應交稅費一應交所得稅
2020-07-20 15:38:13
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