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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-25 10:19

借:以前年度損益調(diào)整   紅字 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  紅字 
這個(gè)以前年度無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中

王婷婷 追問

2019-02-25 10:30

剛才表述問題沒表述清楚   我問的是當(dāng)年的    18.4—6月多計(jì)提了企業(yè)所得稅   18.7月想沖減出來會(huì)計(jì)分錄   4—6月的所得稅最后不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了嗎   這個(gè)用不用沖減  會(huì)計(jì)分錄

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:39

借:所得稅 紅字 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 紅字 
 
需要沖出來的

王婷婷 追問

2019-02-25 10:42

那沖出來的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:48

你當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄的反向分錄就可以

王婷婷 追問

2019-02-25 10:55

好的   謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:57

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 紅字 這個(gè)以前年度無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中
2019-02-25 10:19:12
您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 100萬元以下享受的優(yōu)惠不做營業(yè)外收入處理 按照實(shí)際的金額計(jì)提寫分錄就好了 每季度根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提所得稅費(fèi)用 年度匯算清繳的時(shí)候通過利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整
2019-10-16 21:38:26
多繳的企業(yè)所得稅抵用方式: 這個(gè)已入庫稅金的抵扣問題,匯算的時(shí)候肯定是存在退抵稅額。那就先跟稅務(wù)所溝通,對(duì)這個(gè)退抵程序進(jìn)行確定,如果稅務(wù)所有權(quán)限則可以直接抵扣,如果沒有這個(gè)權(quán)限就要走稅務(wù)的申請(qǐng)退抵流程審批。 多繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:所得稅費(fèi)用
2015-12-30 09:55:56
你好,計(jì)提所得稅,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)的,借;本年利潤,貸;所得稅費(fèi)用
2019-04-30 10:03:57
您好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到哦時(shí)候借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用
2017-05-11 15:29:16
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