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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-04 10:49

您好,增值稅繳納了嘛?

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:50

沒有,增值稅還未報(bào)

微微老師 解答

2020-02-04 10:51

嗯呢,可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)上作廢,更正申報(bào)。

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:55

在電子稅務(wù)局里沒找到農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣更正申報(bào)呢

微微老師 解答

2020-02-04 10:57

您好,您的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣更正不是和增值稅的申報(bào)一起的嘛?點(diǎn)擊增值稅申報(bào),修改里面的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的稅額就可以了。

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:58

你的意思是先把增值稅一起申報(bào)完才可以更正嗎

微微老師 解答

2020-02-04 11:00

您好,麻煩您截圖給我看看

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
2020-05-09 22:52:32
您好,增值稅繳納了嘛?
2020-02-04 10:49:46
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