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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-26 14:54

進項大于銷項的時候,就不用再做其他分錄了對嗎?留抵扣的超過180天后,又該怎樣處理?

魔幻的雪碧 追問

2016-04-26 15:58

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2016-04-26 14:43

1,借;原材料等科目   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸;應付賬款等科目
借;應收賬款等科目   貸;主營 業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
期末結轉未交增值稅  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
2,借;原材料等科目   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸;應付賬款等科目
借;應收賬款等科目   貸;主營 業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

鄒老師 解答

2016-04-26 15:19

可以一直留抵
你所指的180天是認證期限

鄒老師 解答

2016-04-26 17:51

不客氣
祝你學習愉快,工作順利

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相關問題討論
您好,進項大于銷項,當月不做賬務處理
2019-03-14 13:09:19
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
2018-07-19 22:34:45
需要結轉進項稅額:借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(進項), 結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項)貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
2018-11-12 21:28:20
結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-14 20:12:18
月末按增值稅的銷項稅額減進項稅額。 借應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸應交稅費—未交增值稅 繳納時 借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
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