
暫估款做賬和沖銷怎么寫
答: 借:成本(或費用)-預提 貸:應付賬款-暫估 沖銷時候 借:成本(或費用)-預提(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:成本或費用(收到票金額) 貸:應付賬款
老師您好,本月沖銷9月份賬,紅沖只是稅號開錯了,又開了一張正確的?怎么做賬?
答: 你好 做原來分錄的負數(shù)分錄 然后按發(fā)票再做一遍正確的就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果這個月的票開重復了,然后又沒有紅字沖銷,我該怎么做賬
答: 你好 做一下正數(shù)收入 再做一下負數(shù) 收入分錄??


晶 追問
2020-01-19 18:19
宇飛老師 解答
2020-01-19 18:22