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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-01-19 18:17

借:成本(或費用)-預提
貸:應付賬款-暫估
沖銷時候
借:成本(或費用)-預提(紅字)
貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:成本或費用(收到票金額)
貸:應付賬款

追問

2020-01-19 18:19

可以先做庫存商品嘛,在做結轉成本

宇飛老師 解答

2020-01-19 18:22

可以啊,我說的成本就包括庫存商品這類。

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借:成本(或費用)-預提 貸:應付賬款-暫估 沖銷時候 借:成本(或費用)-預提(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:成本或費用(收到票金額) 貸:應付賬款
2020-01-19 18:17:43
你好 做原來分錄的負數(shù)分錄 然后按發(fā)票再做一遍正確的就可以了。
2020-01-07 16:53:01
你好這個你回款沒有到你做啥,負數(shù)沖就可以
2021-05-26 08:37:19
你好 做一下正數(shù)收入 再做一下負數(shù) 收入分錄??
2022-03-01 12:29:30
要沖銷重新做到這個月的。
2021-08-12 16:46:30
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