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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-01-07 16:53

你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄  然后按發(fā)票再做一遍正確的就可以了。

Lili 追問

2020-01-07 17:57

老師您好,比如我有張鑒定費(fèi)發(fā)票,我不想低扣了,借銷售費(fèi)用-鑒定費(fèi)75.47,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅4.53,貸庫存現(xiàn)金80,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄,放在一張分錄里?做完后還認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里還用操作嗎?報稅的時候怎么操作?

答疑蘇老師 解答

2020-01-07 17:59

你好 為什么不想抵扣了?  進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄 借 銷售費(fèi)用-鑒定費(fèi)  貸 應(yīng)交書費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  需要認(rèn)證的 ,認(rèn)證后申報的時候再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄填寫。

Lili 追問

2020-01-08 09:04

老師我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候不在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出行嗎?我看前期的會計都沒有在申報的時候填寫。

答疑蘇老師 解答

2020-01-08 09:26

你好  是的 需要在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來填寫。

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