請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)承接檔案服務(wù)外包(屬于經(jīng)營(yíng)范圍),1我們 問(wèn)
你好,這個(gè)一般開(kāi)其他現(xiàn)代服務(wù)*檔案管理就好了 答
老師,第5年年末:對(duì)于每張債券:行權(quán)支出=6×10=60(元) 問(wèn)
同學(xué)您好,你列的最后的這個(gè)式子計(jì)算出錯(cuò)了呢 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,3100交3100/1.13*0.13交356. 問(wèn)
不對(duì) 有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 答
@郭老師,郭老師有在嗎,關(guān)于昨天問(wèn)你那個(gè)計(jì)算稅點(diǎn)的 問(wèn)
600×13%,這里他只算了增值稅的,那還需要你們單位交附加稅印花稅所得稅的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)收資本,股東存入投資款,然后財(cái)務(wù)交 問(wèn)
1.?工商變更:一般無(wú)需專門變更,認(rèn)繳制下存入投資款并記賬、年審填報(bào)即可;僅特殊行業(yè)(如金融、勞務(wù)派遣等實(shí)繳要求行業(yè))需按規(guī)定變更。 2.?資金用途:實(shí)收資本可用于發(fā)工資、付材料款等公司日常經(jīng)營(yíng),屬合法自有資金,但不得抽逃出資。 答

報(bào)銷員工差旅費(fèi),餐補(bǔ),和發(fā)工資,分錄怎么做?
答: 報(bào)銷員工差旅費(fèi),餐補(bǔ) 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 銀行存款 當(dāng)月計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師員工的差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)該怎樣寫分錄?
答: 你好 按照受益部門入費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,報(bào)銷差旅費(fèi)?分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好; 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸銀行存款。? 看你員工所屬部門來(lái)做對(duì)應(yīng)費(fèi)用 ;? ??


九劍 追問(wèn)
2020-01-19 11:01
紫藤老師 解答
2020-01-19 11:03
九劍 追問(wèn)
2020-01-19 11:16
紫藤老師 解答
2020-01-19 11:17
九劍 追問(wèn)
2020-01-19 11:23
紫藤老師 解答
2020-01-19 11:23