
期初余額有應付賬款貸方3000,這月還款是借應付賬款3000貸銀行3000??蛇M項抵扣怎么做分錄
答: 進項抵扣分錄前面就做了吧。應該有個借:原材料(或其他你們發(fā)生業(yè)務的科目) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 3000
期初余額有應付賬款貸方3000,這月還款是借應付賬款3000貸銀行3000??蛇M項抵扣怎么做分錄
答: 您好,拿到發(fā)票的時候,做進項稅 借 原材料等 進項稅 貸 應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份的進項票沒有認證,分錄是借:材料 其他應收款 貸應付賬款,進項稅額沒有抵扣,到一月份才抵扣的,怎么做分錄
答: 當時沒認證 借原材料 應交稅費-增值稅-待認證進項 貸應付,認證時 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項


康乃馨 追問
2020-01-19 10:22
宸宸老師 解答
2020-01-19 10:22