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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-19 07:27

您好,拿到發(fā)票的時候,做進項稅
借 原材料等
進項稅
貸 應付賬款

康乃馨 追問

2020-01-19 10:22

2020年期初余額我已掛賬貸方應付賬款,但是拿到發(fā)票這月沒法抵扣?到進項抵扣時怎么做分錄

宸宸老師 解答

2020-01-19 10:22

您好,您當時掛帳的分錄是怎么做的?
不是根據(jù)發(fā)票做的嗎?

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相關問題討論
進項抵扣分錄前面就做了吧。應該有個借:原材料(或其他你們發(fā)生業(yè)務的科目) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 3000
2020-01-19 20:24:02
您好,拿到發(fā)票的時候,做進項稅 借 原材料等 進項稅 貸 應付賬款
2020-01-19 07:27:53
你好,也可以是 借,應付賬款 借,應交稅費一應增進項 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額 貸,銀行存款
2020-08-04 17:14:59
當時沒認證 借原材料 應交稅費-增值稅-待認證進項 貸應付,認證時 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項
2019-02-22 11:24:22
<p>你好!贈品是開的紅數(shù)嗎?<br/></p>
2016-07-29 17:49:16
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