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會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok
于2021-09-02 12:22 發(fā)布 ??989次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-09-02 12:23
借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)
2021-09-02 13:59
那這樣會(huì)不會(huì)影響其他應(yīng)付款?我看做完這樣的分錄以后,明細(xì)賬里其他應(yīng)付款借方就有余額了是不是不用管了
我仍然根據(jù)當(dāng)月的其他應(yīng)付款貸方余額來(lái)給員工報(bào)銷費(fèi)用就行對(duì)吧?
樸老師 解答
2021-09-02 14:11
同學(xué)你好這個(gè)不會(huì)影響的
2021-09-02 14:16
那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額希望還是就只填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的金額作為紅沖的分錄金額?
那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額一樣還是就只填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的金額作為紅沖的分錄金額?
2021-09-02 14:25
紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額然后進(jìn)項(xiàng)是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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2021-09-02 13:59
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樸老師 解答
2021-09-02 14:11
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2021-09-02 14:16
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2021-09-02 14:16
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2021-09-02 14:25