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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-18 19:36

你好,可以把工資與過節(jié)費一起發(fā)放的

橙子???? 追問

2020-01-18 19:37

這樣個稅會不會扣錢啊

鄒老師 解答

2020-01-18 19:37

你好,總計低于5000,是不需要繳納個人所得稅的

橙子???? 追問

2020-01-18 19:38

可是之前申報個稅的時候是寫4500,不知道老板發(fā)了400獎金 這樣個稅申報有沒有錯誤?

鄒老師 解答

2020-01-18 19:40

你好,實際是4900,你按4500申報是有錯誤的

橙子???? 追問

2020-01-18 19:47

那怎么辦 因為我不知道老板會發(fā)獎金 以為沒有獎金

鄒老師 解答

2020-01-18 20:45

你好,需要去稅局做個人所得稅的更正申報才是的

橙子???? 追問

2020-01-19 18:26

電腦上能不能直接做?

鄒老師 解答

2020-01-19 18:28

你好,你所指的電腦上直接做,具體是怎么做呢?
你是指不做申報,直接在賬上體現(xiàn)這個支出嗎?

橙子???? 追問

2020-01-19 19:01

不懂 之前沒有做過這個

鄒老師 解答

2020-01-19 19:06

你好,正常做法是需要在個人所得稅系統(tǒng)申報,然后賬面需要根據申報工資的金額做計提工資分錄
需要做到申報的數據與計提工資數據一致才是的

橙子???? 追問

2020-01-19 19:07

現(xiàn)在不一致要去稅務那邊排隊取號然后說幫忙更正是嗎

鄒老師 解答

2020-01-19 19:15

你好,是的,是這樣處理的

橙子???? 追問

2020-01-19 19:17

還有就是有一筆管理費用老板直接對公管理費用報銷給員工 這樣怎么做分錄 關鍵是那個人沒有拿發(fā)票

鄒老師 解答

2020-01-19 19:23

你好,老板直接對公管理費用報銷給員工,這個到底是老板個人支付的報銷款,還是公司對公賬戶給員工個人支付了報銷款呢

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相關問題討論
你好,可以把工資與過節(jié)費一起發(fā)放的
2020-01-18 19:36:56
您好,同學,這個要按照您所在公司的工資制度,公司構成,平時請假怎么扣工資來算的哦!
2022-01-20 21:57:49
意思是,過節(jié)費造到工資表中?
2019-10-11 11:58:02
您好,這也是個好辦法呢。 但是回歸到我們前面的問題,如果您當這個是勞務費的話,需要對方去稅務局代開發(fā)票過來報銷的哦
2019-10-11 12:47:54
你好 這個沒有規(guī)定 按你們單位規(guī)定執(zhí)行就可以
2019-09-16 13:44:38
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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