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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-18 15:16

您好
借:管理費用等
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款

康乃馨 追問

2020-01-18 15:21

這是外賬還是做內(nèi)賬

康乃馨 追問

2020-01-18 15:22

應付和應付已沖銷,再掛個應付嗎

bamboo老師 解答

2020-01-18 15:24

這是外帳的會計分錄

康乃馨 追問

2020-01-18 15:25

再掛個應付賬款以后沖銷

bamboo老師 解答

2020-01-18 16:17

您前面應付賬款在借方 現(xiàn)在收到發(fā)票在貸方 已經(jīng)沖銷了啊

康乃馨 追問

2020-01-19 07:23

上年期初余額在貸方已掛賬了啊

bamboo老師 解答

2020-01-19 07:25

那您期初貸方已經(jīng)掛賬是已經(jīng)收到了發(fā)票么

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020-01-18 15:16:13
你這個是啥業(yè)務,具體是啥,買的啥么,
2020-01-18 16:02:28
你好,稅款為什么要做轉(zhuǎn)出呢
2016-07-13 11:03:21
您好,收到款時,借:銀行存款,9000元,貸;預收賬款,9000元。對方拉走貨后,借;預收賬款,6000元,貸;主營業(yè)務收入,6000元減去稅金,應交稅費-應交增值稅,6000*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-06-29 19:02:37
你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
2019-06-29 15:22:29
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