
老師您好,我想問一下關(guān)于我公司上月付款這個月回票,上月借應(yīng)付賬款貸銀行存款對嗎,這個月回票怎么做分錄呀
答: 你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款
1月份有一些應(yīng)付賬款已在12月份的手工上記賬了,但是實際是1月份銀行存款付出去的,也不想調(diào)1月份的系統(tǒng)期初數(shù)了,銀行存款付的那貨款要怎么做分錄?
答: 您好!不做。因為12月已經(jīng)做了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我11月付的款 做的 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 12月票到 應(yīng)該怎樣做分錄
答: 你好,12月票到 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款


@ 追問
2020-07-20 09:52
劉詩 解答
2020-07-20 09:53