
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯(cuò)了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類(lèi)科目調(diào)整才可以用這個(gè)科目
答: 你好,是的,你錯(cuò)了,直接調(diào)整科目即可
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來(lái)
答: 你這個(gè)往來(lái),不需要做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)不涉及損益,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,做外賬的時(shí)候,以前年度老板借了公司很多錢(qián)沒(méi)有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。
答: 不能的,需要還錢(qián)的


花卷饅頭豆沙包 追問(wèn)
2020-01-18 10:39
小惑老師 解答
2020-01-18 17:21