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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-17 22:32

你后面的問題是什么意思?你這個分錄借應交稅費那么就的減了,你應該交納的稅啊。

布丁80% 追問

2020-01-17 22:35

比如說這個月增值稅580,稅盤抵減480后應交稅費應該是100,但是報表上顯示的依然是580

布丁80% 追問

2020-01-17 22:39

是否分錄有錯誤或者漏掉了?

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 22:41

你看的這個不對啊,你應該只交100啊,應交稅費的余額應該只有100啊。你把上面的分錄改一下,改成借管理費用,-480貸應交稅費-480,用負數(shù)

布丁80% 追問

2020-01-17 23:20

還是不行(▼皿▼#),應交稅費還是顯示的580

布丁80% 追問

2020-01-17 23:21

是做賬軟件錯了嗎?報表自動生成的

布丁80% 追問

2020-01-17 23:27

哦是我搞錯了,這個應交稅費里邊包含了增值稅的,謝謝老師

布丁80% 追問

2020-01-17 23:27

包含了所得稅

陳詩晗老師 解答

2020-01-18 07:53

不客氣,祝你工作愉快。

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同學。你的負數(shù)是怎么來的,如果之前已經(jīng)調(diào)整過后,本期沒有發(fā)生,是不會存在 負數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
你是不是不需要交稅?應交稅費借方余額會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)里面
2019-06-17 11:54:59
您好 收到普通發(fā)票不需要寫進項稅額 不抵扣進項稅額 資產(chǎn)負債表應交稅費填 5
2020-06-09 13:43:30
你后面的問題是什么意思?你這個分錄借應交稅費那么就的減了,你應該交納的稅啊。
2020-01-17 22:32:15
您好 請問您什么業(yè)務這么寫分錄
2019-09-02 21:51:38
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