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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-17 18:48

你好,同學(xué)。
計提
借 Xx費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬 
代扣和支付 款項
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi) 個稅 
交納個稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 個稅
貸 銀行存款

高興的早晨 追問

2020-01-17 18:51

老師,我說的是代派遣人員支付的個稅,也要計入應(yīng)付職工薪酬嗎?不是應(yīng)該計入成本嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 18:53

如果工資是你發(fā),是通過應(yīng)付職工薪酬 處理的。

高興的早晨 追問

2020-01-17 18:57

那是不是不能計入費(fèi)用,要計入成本呢?因為要全額開票計入收入,這些應(yīng)該算是我們的成本,差額部分征稅

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 19:08

這要看你個來派遣工的情況,不一定是確定 成本或費(fèi)用,要看你實際的工種。

高興的早晨 追問

2020-01-17 19:25

實際的工種?不太明白,能具體說下嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 19:26

如果你這個派遣工是用來做行政管理的,那他的工資成本就是管理費(fèi)用。
如果是用來其他的生產(chǎn)工人,或工程項目工人,就是成本。

高興的早晨 追問

2020-01-17 19:28

哦,大概明白了,謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-01-17 19:41

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。 計提 借 Xx費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 代扣和支付 款項 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 個稅 交納個稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 個稅 貸 銀行存款
2020-01-17 18:48:03
勞務(wù)派遣代發(fā)工資怎么做分錄 勞務(wù)派遣公司主要賬務(wù)處理: 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅
2022-02-11 08:35:16
你好,可以的,是的
2020-03-27 10:21:36
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 " 期末把相關(guān)增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
你好,請問是您單位 員工的社保么?
2020-01-09 07:35:20
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