老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

老師您好!我同事11月份跟公司借款,12月份到發(fā)工資時(shí)我做到還款;后來1月份老板同意發(fā)工資11月份的給他,問:后來發(fā)工資的怎么做會(huì)計(jì)分錄?(這樣做分錄圖如2,可以嗎?)圖如下:請老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄!
答: 借:其他應(yīng)收款~李寧 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 借:其他應(yīng)收款~李寧 貸:銀行存款 但是我覺得摘要就不能寫發(fā)放11月份工資了。這錢你們老板是不準(zhǔn)備李寧還了嗎?
你好,單位和員工甲借款12000然后又給員工甲發(fā)工資7000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,您可以把這個(gè)7000元直接沖減原來的借款憑證,一開始借款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,? 然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教個(gè)問題:3月份,借款20000(無息)發(fā)工資,在收付實(shí)現(xiàn)制下,怎樣做會(huì)計(jì)分錄[抱拳]
答: 借 銀行存款 貸 短期借款 借 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款


謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問
2020-01-17 16:02
安與逸老師 解答
2020-01-17 16:21