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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-15 22:26

您好
代開專票填稅務(wù)代開欄次 自開普通發(fā)票填稅控器具開具發(fā)票欄次

留胡子的冷風(fēng) 追問

2020-01-15 22:36

您好,我問的是稅款怎么扣除,代開直接有個預(yù)繳稅款 ,普票用交稅嗎,免征30萬是普票和專票算在一起,還是單算,專票已經(jīng)扣繳完,開的普票10萬用繳納稅款嗎,繳納是繳納多少

bamboo老師 解答

2020-01-15 22:38

專票加上普通發(fā)票合計銷售額超過30萬 開的普通發(fā)票也需要繳納增值稅
您專票已經(jīng)繳納了 申報的時候就不需要再繳納 現(xiàn)在申報只繳納普通發(fā)票的
您普通發(fā)票銷售額多少 根據(jù)普通發(fā)票銷售*3%計算繳納

留胡子的冷風(fēng) 追問

2020-01-15 22:51

謝謝老師,就是30萬免征是都包含在一起的對吧,無論我代開專票多少,還是自開普票多少,只要本季度合在一起超30就需要繳納增值稅和附加稅是吧,還有本季度代開專票中有一張當(dāng)天作廢重開,有一張跨月紅沖重開,金額是一樣的,就相當(dāng)于這兩張各多扣繳一次稅款,這個稅款我是應(yīng)該怎么處理?辛苦,老師

bamboo老師 解答

2020-01-15 22:53

對的 只要本季度合在一起超30就需要繳納增值稅和附加稅 
作廢的不用賬務(wù)處理 只做重開的分錄
跨月紅沖重開  這兩筆都不要多交稅啊 
作廢的不算稅費 紅沖的減少應(yīng)交增值稅 然后再開藍字 一正一負

留胡子的冷風(fēng) 追問

2020-01-15 23:11

作廢跟紅沖的附加費還退回嗎,增值稅可以抵繳稅款,附加費代開時候就已經(jīng)扣完了,

bamboo老師 解答

2020-01-15 23:13

您季度申報后會退回的

留胡子的冷風(fēng) 追問

2020-01-15 23:15

謝謝老師這么耐心回答我的問題,辛苦啦

bamboo老師 解答

2020-01-16 06:14

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 代開專票填稅務(wù)代開欄次 自開普通發(fā)票填稅控器具開具發(fā)票欄次
2020-01-15 22:26:12
你好,和專票一樣在網(wǎng)上填寫申請 表就可以了
2020-03-21 08:36:48
你好,你不是已經(jīng)填好了嗎?
2017-07-17 16:18:29
你好,代開專票是填在第2欄,數(shù)據(jù)檢查沒有問題的話可以直接申報
2019-10-21 14:36:24
你是按月申報么,還是按季度申報
2019-07-07 19:13:20
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