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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-15 13:51

1、上繳上級工會:

借:應付職工薪酬-工會經費

貸:銀行存款

公司工會收到上級單位撥款怎么入賬?

2、收到退回的工會經費 (做??钣?不沖減 管理費用 )

借:銀行存款

貸:應付職工薪酬-工會經費

魯大美 追問

2020-01-15 13:53

那我之前做的需要沖嗎?還是按照現在這個分錄直接寫

魯大美 追問

2020-01-15 13:55

那我之前做的其他應付款-工會經費這個科目怎么辦

樸老師 解答

2020-01-15 13:59

你之前做了那就沖了,然后按照我給你的來

魯大美 追問

2020-01-15 14:01

計提的時候需要做這一步嗎
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費

樸老師 解答

2020-01-15 14:08

要做的,先計提就可以了

魯大美 追問

2020-01-15 14:11

計提就是這個分錄對吧
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費

樸老師 解答

2020-01-15 14:15

嗯,計提就是這樣做的

魯大美 追問

2020-01-15 15:11

那我之前計提的錢,因為跨年都已經結轉完了,怎么做分錄可以讓之前計提的錢到應付職工薪酬這個科目

樸老師 解答

2020-01-15 15:18

你之前怎么做的?反結賬回去做

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1、上繳上級工會: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 公司工會收到上級單位撥款怎么入賬? 2、收到退回的工會經費 (做專款用,不沖減 管理費用 ) 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費
2020-01-15 13:51:06
你好! 分錄是對的
2019-01-16 16:21:47
你好,把12月份計提的個人部分在1月份做借以前年度損益調整或借其他應付款 貸利潤分配――未分配利潤
2020-01-22 08:52:15
你好,借管理費用一工會經費,貸應付職工薪酬一工會經費
2019-01-16 10:26:26
 計提時:   借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
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