
跨年發(fā)現(xiàn),19年工會經(jīng)費在上繳的時候記錯賬(計提是正確的),本來應(yīng)該計入其他應(yīng)付款工會經(jīng)會,記錯成管理費用工會經(jīng)費,這個怎么調(diào)整
答: 你好, 借:其他應(yīng)付款工會經(jīng)會, 貸:以前年度損益調(diào)整
提取工會經(jīng)費:老師,您好,我們提取工會費的處理是:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:其他應(yīng)付款。 這個比例可以只提取1%么
答: 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 比例看你申報表里面有個稅率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司扣的工會經(jīng)費,我們做的其他應(yīng)付款_工會經(jīng)費,但是我們沒有工會,后來工資里也不扣這筆款了,那已經(jīng)做賬的工會經(jīng)費,有的說就這么掛著,有的說沖管理費用,但是有人對沖管理費用提出質(zhì)疑,說依據(jù)是什么,,為什么沖管理費用還需要依據(jù)呢?
答: 你好,無論是否有工會,工會經(jīng)費都是需要交的。

