你好老師,外貿(mào)企業(yè),一張報(bào)關(guān)單列明了四種商品,但是 問
發(fā)票開具內(nèi)容 在發(fā)票的“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫三種可退稅商品的信息,金額填報(bào)關(guān)單上這三種商品的金額合計(jì),按出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的中間匯率折算成人民幣,單價(jià)由系統(tǒng)倒算。 備注欄填寫 備注欄填寫合同號(hào)、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價(jià)成交,還需注明FOB價(jià),此處的FOB價(jià)填寫三種可退稅商品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)合計(jì),不是報(bào)關(guān)單總額。 答
老師請(qǐng)問一下如果是暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒 問
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額, 工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。 答
老師,匯算清交中的 期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和 問
你好,期間費(fèi)用的是總數(shù),不涉及調(diào)整 調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項(xiàng)明細(xì),而且涉及調(diào)整 答
老師,我們從日本進(jìn)口原材料,成交方式是FOB,那貨代開 問
你好,可以的。你們負(fù)擔(dān)的話沒問題。 答
預(yù)計(jì)銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答

小規(guī)模代開專票,稅款已交,附加稅怎么申報(bào)?
答: 按你們實(shí)際交增值稅去申報(bào)附加稅就可以,之前交過會(huì)顯示在預(yù)繳欄次。
小規(guī)模納稅人代開專票,已交款怎么申報(bào)
答: 不含稅銷售額在1.2欄填寫 稅額在本期應(yīng)納稅額里面 交稅款的在倒數(shù)第二行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模,12月代開了專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳稅了,這次申報(bào)還是顯示預(yù)交稅款,還是等它申報(bào)嗎
答: 你好,代開發(fā)票預(yù)交的稅款本來就在增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅款欄次體現(xiàn)的 在1月份申報(bào)2019年第四季度增值稅的時(shí)候,按收入情況填寫申報(bào)就是了
老師好!請(qǐng)教小規(guī)模納稅到稅務(wù)代開了專票要申報(bào)稅,如何申報(bào)?(稅款開票時(shí)已交
請(qǐng)問小規(guī)模:4月代開31000,自開38610;5月自開45350;六月不開票。那我七月申報(bào)時(shí)該怎么交稅,都超過9萬了?
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票預(yù)交稅款,申報(bào)時(shí),本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)


小絲絲 追問
2020-01-15 10:46
小絲絲 追問
2020-01-15 10:47
鄒老師 解答
2020-01-15 10:50