
剛剛我在群里看見他們討論買車發(fā)票沒到,是應該等發(fā)票到了在做賬還是怎么做分錄
答: 可以先按合同先做借固定資產,貸其他應付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借固定資產 負數 貸其他應付款 負數,按發(fā)票做
我公司現在做賬做到9月份了,忽然找到19年4月份的發(fā)票,請問我該怎么辦,又要倒回去做分錄嗎,好麻煩哦
答: 不是,可以直接在現在進行賬務處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,沖紅的發(fā)票做賬的時候,應該怎么做分錄?
答: 你好,如果是銷項發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本


鄒老師 解答
2020-01-15 00:10
水木清華 追問
2020-01-15 00:33
鄒老師 解答
2020-01-15 09:12
水木清華 追問
2020-01-15 09:27
鄒老師 解答
2020-01-15 09:42
水木清華 追問
2020-01-15 10:30
鄒老師 解答
2020-01-15 10:34
水木清華 追問
2020-01-15 10:40
水木清華 追問
2020-01-15 10:42
鄒老師 解答
2020-01-15 10:47
水木清華 追問
2020-01-15 10:52
鄒老師 解答
2020-01-15 10:54