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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-15 00:10

你好,如果是銷項發(fā)票紅沖
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

鄒老師 解答

2020-01-15 00:10

你好,如果是銷項發(fā)票紅沖
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

水木清華 追問

2020-01-15 00:33

那沖紅的發(fā)票可以留下,年底在處理嗎?

鄒老師 解答

2020-01-15 09:12

你好,你所指的年底處理具體是指如何處理呢?

水木清華 追問

2020-01-15 09:27

意思是,七月開的發(fā)票,八月沒有沖紅,等到年底在沖紅。

鄒老師 解答

2020-01-15 09:42

你好,可以在8月份紅沖,也可以在年底紅沖

水木清華 追問

2020-01-15 10:30

老師,公司老板墊付的錢我掛了其他應付款,結果老板,昨天說,公司墊付的錢是他妻子的卡上轉的,那我把其他應付款掛錯名字了,應該怎么處理

鄒老師 解答

2020-01-15 10:34

你好,可以這樣做調整分錄
借;其他應付款——老板,貸;其他應付款——老板妻子

水木清華 追問

2020-01-15 10:40

老師,是不是所有賬目,年底,必須調整正確?

水木清華 追問

2020-01-15 10:42

老師,調整其他應付款的這個賬務,需要附件嗎?

鄒老師 解答

2020-01-15 10:47

你好,賬務處理不是年底需要正確,而是每個月都需要是準確無誤的
附件可以是之前錯誤憑證的復印件

水木清華 追問

2020-01-15 10:52

哦,知道了,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-15 10:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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可以先按合同先做借固定資產,貸其他應付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借固定資產 負數 貸其他應付款 負數,按發(fā)票做
2020-06-11 13:58:38
不是,可以直接在現在進行賬務處理。
2019-10-16 11:27:11
你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是銷項發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020-01-15 00:10:22
運動服的話 就算做發(fā)給職工的福利 通過應付職工薪酬-福利費核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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