
老師,我想問一下,沖紅的發(fā)票做賬的時候,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,如果是銷項發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
剛剛我在群里看見他們討論買車發(fā)票沒到,是應(yīng)該等發(fā)票到了在做賬還是怎么做分錄
答: 可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調(diào)整,借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負數(shù),按發(fā)票做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司現(xiàn)在做賬做到9月份了,忽然找到19年4月份的發(fā)票,請問我該怎么辦,又要倒回去做分錄嗎,好麻煩哦
答: 不是,可以直接在現(xiàn)在進行賬務(wù)處理。


A胡延山 追問
2019-10-16 11:32
江老師 解答
2019-10-16 11:34