老師,請問”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“在 借方 有余額怎么處理? ”轉(zhuǎn)出未交增值稅“在 貸方 有余額怎么處理? 煩請寫一下分錄,謝謝老師
?Elena?
于2020-01-14 21:21 發(fā)布 ??1912次瀏覽
- 送心意
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-01-14 21:33
你好,年末將所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下,然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-15 15:43:44

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40

同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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?Elena? 追問
2020-01-14 21:37
?Elena? 追問
2020-01-14 21:39
汪晨老師 解答
2020-01-14 22:59