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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-01-14 21:33

你好,年末將所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下,然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下。借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

?Elena? 追問

2020-01-14 21:37

”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“的分錄怎么做

?Elena? 追問

2020-01-14 21:39

老師,進(jìn)項(xiàng)稅一開始入的分錄:
借:工程施工 - 合同成本 - 材料
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款 - 材料款
期末進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)如下:
【待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額】轉(zhuǎn)到【進(jìn)項(xiàng)稅額】:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
【進(jìn)項(xiàng)稅額】轉(zhuǎn)到【轉(zhuǎn)出未交增值稅】
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 

汪晨老師 解答

2020-01-14 22:59

你好,分錄正確的。

上傳圖片 ?
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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