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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 20:01

你好
1購買材料,借;原材料,貸;銀行存款等科目
2外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料
3支付加工費(fèi),借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目
4加工完成,借;庫存商品,貸;委托加工物資
5銷售,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
6結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

唐舒 追問

2020-01-14 20:22

進(jìn)項(xiàng)稅額在第三部做嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 20:23

你好,如果是一般納稅人,購進(jìn)材料,發(fā)生加工費(fèi)都取得了專用發(fā)票
1購買材料,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
2外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料
3支付加工費(fèi),借;委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
4加工完成,借;庫存商品,貸;委托加工物資
5銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
6結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品

唐舒 追問

2020-01-14 20:24

庫存臺(tái)賬的采購入庫是不是根據(jù)銷售清單來錄

鄒老師 解答

2020-01-14 20:26

你好,庫存臺(tái)賬的采購入庫是根據(jù)取得的發(fā)票或者對(duì)方的送貨單或者對(duì)方開具發(fā)票的銷貨清單內(nèi)容來錄入

唐舒 追問

2020-01-14 20:33

進(jìn)項(xiàng)是板材票和加工費(fèi)發(fā)票,銷售發(fā)票是辦公桌,茶桌那些,那我?guī)齑媾_(tái)賬入庫金額是根據(jù)開票出去的品名來錄嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 20:35

你好,庫存臺(tái)賬需要按材料,商品分別登記才是的

唐舒 追問

2020-01-14 20:40

對(duì)啊名義上是按采購入庫單登記沒錯(cuò),那我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是開板材,那我而且每次開的這些板材都是一次性加工賣掉,那我就是這些板材就是成本,那庫存就是自己根據(jù)銷售的品名來錄入庫,這樣不用做庫存可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 20:40

你好,是需要按材料,產(chǎn)品情況做進(jìn)銷存登記才是的

唐舒 追問

2020-01-14 21:01

那我進(jìn)項(xiàng)是板材,那我?guī)齑婢褪侵苯痈鶕?jù)銷售發(fā)票清單來錄啊

鄒老師 解答

2020-01-14 21:03

你好,進(jìn)項(xiàng)是板材,就根據(jù)供應(yīng)商給你單位提供的清單來錄入材料信息

唐舒 追問

2020-01-14 21:07

進(jìn)項(xiàng)只有板材票啊,

鄒老師 解答

2020-01-14 21:07

你好,是只有一種板材?

唐舒 追問

2020-01-14 21:08

沒有清單,開票名稱就只有板材,沒有其他清單

鄒老師 解答

2020-01-14 21:08

你好,板材這個(gè)是不夠具體的,因?yàn)榘宀挠?nbsp;很多規(guī)格型號(hào),這樣根本不知道具體是什么板材的

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你好 1購買材料,借;原材料,貸;銀行存款等科目 2外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 3支付加工費(fèi),借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目 4加工完成,借;庫存商品,貸;委托加工物資 5銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-01-14 20:01:57
你好? ?是的就是這樣來寫分錄的?
2021-06-18 09:26:54
如果收回的是可以直接銷售的,借方是庫存商品 如果需要進(jìn)一步加工,借方是原材料
2018-11-07 11:31:47
你好 第一個(gè) 第二個(gè)是你們自己銷售貨物,沒有確認(rèn)收入之前做的
2020-11-07 11:38:07
借:委托加工物資,貸:銀行存款
2018-01-22 11:36:34
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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