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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-14 17:14

這是抵了增值稅的 的

?Elena? 追問

2020-01-14 17:16

老師,看我圖片上的分錄,增值稅是我實際開票出去的金額,這個280怎么體現(xiàn)抵減?

玲老師 解答

2020-01-14 17:18

填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

?Elena? 追問

2020-01-14 17:23

老師 我說的是記賬,不是申報填表

?Elena? 追問

2020-01-14 17:30

老師,賬上的分錄應該怎么體現(xiàn)

玲老師 解答

2020-01-14 18:23

賬上就是你發(fā)我的分錄 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
貸 管理費用 280
應交稅費在借方就是抵了增值稅

?Elena? 追問

2020-01-14 21:16

老師,請問一般納稅人,進項稅額轉出這個科目借方有余額怎么做賬?
稅額轉出怎么寫分錄,月末要不要結轉

玲老師 解答

2020-01-14 21:50

如果你想轉平這個科目,就轉到未交增值稅這個科目里,

?Elena? 追問

2020-01-14 22:20

老師,我的 轉出未交增值稅 余額在貸方41萬,未交增值稅 借方余額19萬,這個是什么問題,要怎么調整?
就是我期初的待認證余額在貸方,所以導致這個月轉出未交增值稅余額大于未交增值稅

玲老師 解答

2020-01-14 22:32

待認證的認生后轉到進項就不用再轉了 一般納稅人期末結轉的分錄 我發(fā)你 
結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

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你好,小規(guī)模納稅人是借應交稅費――應交增值稅,借管理費用紅字,一般納稅人是借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
2019-05-19 07:04:51
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,不沖減管理費用的,做營業(yè)外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
你好,是的,增值稅對防偽稅控系統(tǒng)賬務處理是這樣規(guī)定的
2018-02-28 10:54:56
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 賬上還需要做這個,結轉,
2020-01-14 17:33:20
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