
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)事情,就是我把原來負(fù)債類科目的負(fù)數(shù)都一一對(duì)應(yīng)的調(diào)整到了資產(chǎn)類的其他應(yīng)收款科目里了。由于這些業(yè)務(wù)都是有3年以上的事情了,老板確定是收不回來的款了。所以我就又一一的把這些科目里的余額結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出了。到年底申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我在做所得稅的調(diào)整,您看這樣處理可以嗎?
答: 你好,把這些計(jì)提到資產(chǎn)減值損失,借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
老師:您好!想請(qǐng)教下,我公司有一筆其他應(yīng)收款,金額比較大,實(shí)際是已經(jīng)支出的費(fèi)用,沒有發(fā)票,假如我把它放到營業(yè)外支出里面,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要交個(gè)稅或企業(yè)所得稅嗎?
答: 你這筆營業(yè)外支出要想稅前扣除要向稅局做申報(bào),稅局批準(zhǔn)了才可以稅前扣除 ,有一定的風(fēng)險(xiǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)收款是股東,走營業(yè)外支出,調(diào)增交企業(yè)所得稅,問老師還交個(gè)人所得稅稅嗎
答: 同學(xué)你好 股東需要繳納gr所得稅 視同分紅
正常做酒吧其他應(yīng)付和其他應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外收入和支出,交企業(yè)所得稅,但這事吧,總部很清楚,又不想交所得稅,所以也頭疼,怎么辦呀
長期無法收,付的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款。要怎么進(jìn)行處理?如果變成了營業(yè)外收入,支出的話是不是要都算在利潤表中算入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額?
我們企業(yè)有其他應(yīng)收款,個(gè)人支出去的沒有發(fā)票,走營業(yè)外支出交企業(yè)所得稅,還交個(gè)人所得稅嗎這個(gè)個(gè)稅,按20%嗎


開心寶貝 追問
2020-01-14 09:50
玲老師 解答
2020-01-14 09:51
開心寶貝 追問
2020-01-14 09:54
玲老師 解答
2020-01-14 10:02