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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-01-14 09:15

借:固定資產(chǎn)  100   貸:應(yīng)付賬款-XX公司   100
借:應(yīng)付賬款-XX公司 100   貸:其他應(yīng)付款-老板    100
這樣的話,資產(chǎn)是就增加100萬(wàn)元呀。
你是不是把應(yīng)付賬款做成預(yù)付賬款,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,所以,變成資產(chǎn)增加200萬(wàn)元的哦

A侯鳥 追問(wèn)

2020-01-14 10:14

不是呀,我就是做的應(yīng)付賬款,應(yīng)付的借方不是和預(yù)付的借方合計(jì)填入資產(chǎn)負(fù)債表里么!

許老師 解答

2020-01-14 10:17

應(yīng)付賬款-XX公司    明細(xì)科目,是一致的     這個(gè)時(shí)候呀    是以余額填入的  (余額為0)
而不是    直接相加的哦

A侯鳥 追問(wèn)

2020-01-14 10:35

我沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)付賬款是暫估的,沖賬的時(shí)候沖的是對(duì)方公司科目,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我這種結(jié)果,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估100萬(wàn),老板付款的時(shí)候借:應(yīng)付賬款a公司100萬(wàn),貸其他應(yīng)付款100萬(wàn)

許老師 解答

2020-01-14 10:42

老板付款的話   沖的也是暫估的哦 
兩者  有對(duì)應(yīng)性的

A侯鳥 追問(wèn)

2020-01-14 11:31

那我收到發(fā)票怎么做賬呀

許老師 解答

2020-01-14 13:21

收到發(fā)票的時(shí)候,暫估款已經(jīng)被沖掉(老板還了)
借:其他應(yīng)付款-暫估-老板(這個(gè)的話,開(kāi)始也要暫估)     貸:其他應(yīng)付款-老板  (最多做個(gè)這個(gè),其實(shí),不處理,也行的)
收到的發(fā)票,附在確認(rèn)固定資產(chǎn)的分錄后面

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不是呀,我就是做的應(yīng)付賬款,應(yīng)付的借方不是和預(yù)付的借方合計(jì)填入資產(chǎn)負(fù)債表里么!
2020-01-14 10:14:39
你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
2019-04-02 14:41:30
謝謝老師
2022-02-13 18:11:34
買這個(gè)固定資產(chǎn)掛的賬
2019-07-02 10:43:30
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