APP下載
Q
于2023-03-22 14:48 發(fā)布 ??295次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-22 14:49
你好,二級科目屬于同一個嗎?
Q 追問
2023-03-22 16:17
不屬于 老師
郭老師 解答
不屬于的話,你不能直接對沖。
2023-03-22 16:29
那怎么辦啊這兩地方!數太大了有其他辦法嘛
2023-03-22 16:32
其他應付款,你看下這是欠的誰的,如果是你股東的,你可以把它轉到實收資本。這個有銀行流水的嗎。
2023-03-22 16:33
應收賬款在借方有余額的,這個是收不回來的,這個可以做壞賬的。
2023-03-22 18:50
老師我怎么把應收賬款,這個變成正數???我調整一下分錄嘛?老師,怎么把數都到一邊,應收對應付,其他應收對其他應付啊我咋沒懂什么意思呢
2023-03-22 18:53
那應收賬款你是提前收了人家的錢,沒有確認收入,你看一下應該確認收入的嗎?
2023-03-23 11:45
沒給開發(fā)票應付賬款,是沒收到發(fā)票
2023-03-23 11:46
你好,應收賬款你給人家提供了服務或者貨物,就可以確認收入了。借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費。應付賬款,對方沒有給你提供發(fā)票,但是給你的貨物,你可以借庫存商品貸應付賬款,正常做正常結轉成本,但是沒有發(fā)票的這一部分抵扣不了所得稅的。
2023-03-23 11:53
應付賬款,沒發(fā)票,也可以做入庫?。?/p>
2023-03-23 11:54
可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬的。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
在出資產負債表時,其他應付款是負數,是不是重分類到其他應收款里,就是資產負債表其他應付款不能填負數,跟應收賬款,應付賬款,預收預付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對的了。
資產負債表應付賬款和其他應付款期末余額負數,需要調整嗎?怎樣調?
答: 你好 應付帳款借方明細余額放到預付 其他應付款借方明細余額放到其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下資產負債表里的應付款項包括其他應付款和應付賬款嗎?
答: 你好,不包括,都是單獨核算的
老師,我單位是剛建賬3個月,老板個人往來賬比較多,建賬的時候是用其他應付-個人借款科目做賬,現在應付賬款-個人借款變成了借方余額了,怎么辦呢?資產負債表的其他應付款是負數了,
討論
老師,新建公司,沒有實收資本,沒有任何收入,只有社保費支出,其他都沒有支出,社保費是現金支付,我做了計提,然后現金繳納,現金是從法人這邊暫借,做的其他應付款,資產負債表不平,只有負債,這個怎么辦
老師,我的其他應付款余額在借方,資產負債表出現負數我要怎么調整
老師,前年前接手的賬,以前會計做的賬,銀行少付了240多萬,從07年開業(yè)到2016年換了2個會計,都是手工賬,沒做銀行,從2017年到2019年又讓代賬公司給做的,銀行賬也是做的亂的沒法說,2020年我接手直接把這筆240多萬差額掛其他應付款了,沒動過,但是掛賬上,這個其他應付款一直是負數,資產負債表也都能看出來,我要改的話怎么改?
其他應付款在借方,資產負債表怎么填列呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708289 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
Q 追問
2023-03-22 16:17
郭老師 解答
2023-03-22 16:17
Q 追問
2023-03-22 16:29
郭老師 解答
2023-03-22 16:32
郭老師 解答
2023-03-22 16:33
Q 追問
2023-03-22 18:50
郭老師 解答
2023-03-22 18:53
Q 追問
2023-03-23 11:45
郭老師 解答
2023-03-23 11:46
Q 追問
2023-03-23 11:53
郭老師 解答
2023-03-23 11:54