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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-03-07 18:50

你好
應(yīng)付帳款借方明細(xì)余額放到預(yù)付
其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額放到其他應(yīng)收款

Sophia Fu 追問

2020-03-07 19:03

資產(chǎn)負(fù)債表怎樣調(diào)?

郭老師 解答

2020-03-07 19:05

就是上面的方法

Sophia Fu 追問

2020-03-07 19:11

把現(xiàn)在報(bào)表應(yīng)付賬款余額-1000直接調(diào)到預(yù)付賬款期末余額,其他應(yīng)付款余額-10843直接調(diào)到其他應(yīng)收款期末余額嗎?

郭老師 解答

2020-03-07 19:13

你有明細(xì)賬的嗎?

Sophia Fu 追問

2020-03-07 19:14

有的啊,我不想調(diào)賬,就是想把報(bào)表改過來

郭老師 解答

2020-03-07 19:15

不需要做分錄就是重分類就可以

Sophia Fu 追問

2020-03-07 19:16

我的軟件現(xiàn)在沒辦法重分類,老師,該怎么辦

郭老師 解答

2020-03-07 19:17

你報(bào)表按上面的
你自己申報(bào)的時(shí)候修改下

Sophia Fu 追問

2020-03-07 19:18

把現(xiàn)在報(bào)表應(yīng)付賬款余額-1000直接調(diào)到預(yù)付賬款期末余額,其他應(yīng)付款余額-10843直接調(diào)到其他應(yīng)收款期末余額嗎?是這樣修改報(bào)表嗎?

郭老師 解答

2020-03-07 19:21

你好,是的,

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相關(guān)問題討論
你好!是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
您好,其他應(yīng)付款是根據(jù)其他應(yīng)付款 加應(yīng)付利息? 加 應(yīng)付股利
2023-12-10 20:51:21
同學(xué),你好 根據(jù)你做的憑證填,沒有做過這個(gè)科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差額記未分配潤
2022-02-23 15:46:24
同學(xué),你好,存貨和實(shí)際的存貨估計(jì)有差異,是不是都賣了沒有做收入,沒有進(jìn)行出庫處理。 其他應(yīng)付款金額大主要看是誰的錢,是不是和公司有關(guān)的投資人的錢,一直為公司墊資進(jìn)來的。
2021-12-08 17:20:13
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