老師,我想問一下由于我資產(chǎn)負債表上其他應付款上做成0,后面查賬才知道有一筆公積金之前帶扣了,忘記給繳納進去。但是我就采用賬用沖銷的形式給她減掉(不讓這筆錢在資產(chǎn)負債表上體現(xiàn))。想請問一下,還有沒有其他的方法可以更好的處理這個問題?如果調(diào)賬可以嗎?如何處理?謝謝老師指點
美麗的路燈
于2021-05-28 16:51 發(fā)布 ??810次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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你好,按準則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應付款的借方明細,調(diào)到其他應收款項目
其他應收款的貸方明細余額,調(diào)到其他應付款項目。
2022-01-24 19:35:44

你好,實際有業(yè)務發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16

要看其他應付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13

您好,資產(chǎn)負債表允許有負數(shù),當期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負數(shù),資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負數(shù)肯定是帳做錯了。應收不可能是負數(shù),應收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應該做預收賬款。
2021-09-18 14:46:46

您好
就填寫在其他應付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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