老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎,跳出來的是負(fù)數(shù),正常嗎
答: 你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
老師 賬上付了款沒票的都倒掛到 其他應(yīng)付款了,年底資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款成了負(fù)數(shù),票也開不來了怎么處理啊
答: 你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)可以有負(fù)數(shù)嘛,因?yàn)槲业馁~套先做的業(yè)務(wù)賬,后面財(cái)務(wù)賬建賬,我直接用其他應(yīng)付款來調(diào)賬進(jìn)去的,
答: 您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。


???????? 追問
2019-07-11 15:27
???????? 追問
2019-07-11 15:28
bamboo老師 解答
2019-07-11 15:30
???????? 追問
2019-07-11 15:35
bamboo老師 解答
2019-07-11 15:52
???????? 追問
2019-07-11 16:00
bamboo老師 解答
2019-07-11 16:13
???????? 追問
2019-07-11 16:19
bamboo老師 解答
2019-07-11 16:36
???????? 追問
2019-07-11 16:42
bamboo老師 解答
2019-07-11 16:44
???????? 追問
2019-07-11 16:48
bamboo老師 解答
2019-07-11 16:51
???????? 追問
2019-07-11 16:55
bamboo老師 解答
2019-07-11 16:56
???????? 追問
2019-07-11 17:18
bamboo老師 解答
2019-07-11 17:32
???????? 追問
2019-07-11 17:36
bamboo老師 解答
2019-07-11 17:38