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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 15:25

您好
填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候負(fù)數(shù)的金額填到其他應(yīng)收款里面

???????? 追問

2019-07-11 15:27

可以直接做一筆分錄?就是借:其他應(yīng)收賬款  貸:其他應(yīng)付賬款  可以這樣?這樣是不是金額自動(dòng)就到其他應(yīng)收款中去了?

???????? 追問

2019-07-11 15:28

如果我現(xiàn)在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),填到其他應(yīng)收款中去,是不是下一期的資產(chǎn)負(fù)債表還是為負(fù)數(shù)?

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:30

可以直接做一筆分錄 分錄這樣寫正確
如果您不做分錄 只是填表的時(shí)候分類重填 下一期的資產(chǎn)負(fù)債表還是為負(fù)數(shù)

???????? 追問

2019-07-11 15:35

好的 那我直接做一筆分錄吧  再請(qǐng)問一個(gè)問題呢,我這期代開專票含稅2萬,自己開的普票含稅是3萬,無票收入不含稅是35萬,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問該怎么填增值稅報(bào)表呀?

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:52

那您這個(gè)月要全額繳納增值稅了
把您申報(bào)表截圖一下好嗎

???????? 追問

2019-07-11 16:00

準(zhǔn)確的來說,利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入:405490.2,其中:稅務(wù)局代開專票:2萬,不含稅收入:19417.48,這個(gè)是繳納了增值稅的,附加稅也繳納了的,自己開的普票3萬,不含稅收入:29126.22,代開的專票也把附加稅繳納了的,請(qǐng)問這個(gè)怎么去填呢?

bamboo老師 解答

2019-07-11 16:13

把除稅務(wù)代開的收入 都填在第三欄 
預(yù)繳的增值稅582.52填在左邊欄次

???????? 追問

2019-07-11 16:19

有個(gè)自動(dòng)填表,我點(diǎn)的是自動(dòng)填表,就自動(dòng)生成這樣的了,我開的普通發(fā)票3萬是咨詢服務(wù)費(fèi),不填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn),填到貨物及勞務(wù)那一列可以?然后這29126.22填到第三行(稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額),剩下的就是無票收入,無票收入:356946.5 這個(gè)金額填到第十行(其中:小微企業(yè)免稅銷售額)這一行,可以?

bamboo老師 解答

2019-07-11 16:36

29126.22 填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
無票收入:356946.5填到第三聯(lián)
您季度超過30萬了 要全額繳稅的

???????? 追問

2019-07-11 16:42

請(qǐng)問是這樣填寫?就是稅務(wù)代開的專票填寫在第一行,自己開的29126.22普票+無票收入:356946.5,合計(jì):386072.72 這個(gè)金額填寫在第三行?麻煩幫忙看下是這樣填?

bamboo老師 解答

2019-07-11 16:44

把開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票填到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 其余的填到第三欄

???????? 追問

2019-07-11 16:48

幫忙看下,是這樣?那稅務(wù)局代開的專票,那繳納的附加稅是怎么填呢,稅務(wù)局代開的專票,附加稅填了的。

bamboo老師 解答

2019-07-11 16:51

您本期應(yīng)納稅額還沒有填寫呢 
附加稅不在這張表填寫

???????? 追問

2019-07-11 16:55

那是356946.50*3%=10708.4,那要繳納這么多的增值稅?

bamboo老師 解答

2019-07-11 16:56

還有自己29126.22也要計(jì)算繳納
一、對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。季度30萬 超過全額繳納

???????? 追問

2019-07-11 17:18

啊  這是淘寶的全部收入金額,把這些收入,其中一部分做成費(fèi)用,可以?這個(gè)收入中也產(chǎn)生了些費(fèi)用,不是全部都是凈收入。也有一些成本,比如物流費(fèi)用,倉儲(chǔ)費(fèi)這些,可以做成借:其他貨幣資金-支付寶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)  銷售費(fèi)用 其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi)?

bamboo老師 解答

2019-07-11 17:32

您支付出去的才是費(fèi)用 您銷售商品收到的都應(yīng)該是收入 
產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)成本或者銷售費(fèi)用 減少利潤(rùn)總額 但是不減少營(yíng)業(yè)收入

???????? 追問

2019-07-11 17:36

那要繳納一萬多的稅款呀,有沒有其他方法?

bamboo老師 解答

2019-07-11 17:38

上面跟您說的是正規(guī)的賬務(wù)處理方式 如果您不想交稅 那您自己在不開票收入那想想辦法吧

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你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里
2020-10-15 08:44:52
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