老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,期末庫存數(shù)量為負(fù)的,金額為正的,這是什么原因?應(yīng)該怎么調(diào)整?調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,補(bǔ)做一個(gè)庫存商品入庫就可以的
調(diào)賬主要原因:2016年8月31日“庫存現(xiàn)金”賬面余額與實(shí)際余額不符。為使賬實(shí)相符,將“庫存現(xiàn)金”借方余額為2077747.81元,調(diào)整至“其他應(yīng)收款-現(xiàn)金”借方。分錄如下: 摘要 科 目名稱 借方金額 貸方金額調(diào)整“庫存現(xiàn)金” 其他應(yīng)收款-現(xiàn)金 2077747.81 調(diào)整“庫存現(xiàn)金” 庫存現(xiàn)金
答: 這么大金額的調(diào)帳要找到確切的原因才可以調(diào)整.
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我接了一家公司的賬,前期差錯(cuò),賬上多出17743.91元,與銀行余額不一致,暫時(shí)找不到原因,請(qǐng)教下怎么寫調(diào)整分錄及摘要?
答: 最好找到原因,要調(diào)整科目就得做兩個(gè),另一個(gè)你確定不了 你可以先調(diào)整借營業(yè)外支出貸銀存,調(diào)整前期銀行余額 以后發(fā)現(xiàn)問題再調(diào)整
關(guān)于漏出庫存商品的金額老師,去年在庫存商品里有看錯(cuò)庫存商品的單價(jià),少出了300.1元,請(qǐng)問,這個(gè)我要怎么去調(diào)整?分錄怎么做?
我發(fā)現(xiàn)我11月份的庫存有些事負(fù)的,有的是正,這是不是導(dǎo)致金額和庫存數(shù)據(jù)不一致的原因,這樣的情況怎么處理


偶、、、不懂 追問
2020-01-14 00:17
郭老師 解答
2020-01-14 00:18
偶、、、不懂 追問
2020-01-14 00:27
郭老師 解答
2020-01-14 00:36