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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-13 16:30

你好  你是一般還是小規(guī)模。 你賬上怎么做的。 實際是怎么回事  是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)?

他° ゛ 追問

2020-01-13 16:35

我是小規(guī)模,但是之前的會計做的賬我查不到了。但是科目余額表里有余額。所以我不知道當(dāng)時會計怎么做的。從稅務(wù)系統(tǒng)里查的是沒有欠稅的。我如何能夠把賬平掉

meizi老師 解答

2020-01-13 16:42

你好 那你具體掛的是什么稅費? 正常是不能直接調(diào)整的 必須要查原因的 做賬必須有理有據(jù)的

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應(yīng)交稅費期末為貸方余額,反映尚未交納的稅費。如果為貸方負數(shù),需要找出錯賬再作調(diào)整。可以查看一下是否已經(jīng)交稅但忘記做賬,如果是漏賬,直接補記即可。
2021-11-15 10:00:15
你好是因為沒有計提 還是什么 ?
2020-05-08 17:46:09
你好 你是一般還是小規(guī)模。 你賬上怎么做的。 實際是怎么回事 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)?
2020-01-13 16:30:02
你好,不用管的,年終全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
2020-03-13 13:38:10
我是小規(guī)模納稅人,把應(yīng)交稅費未繳納時做到了未交,達到起征點的已繳納的時候沖減未交,后來發(fā)現(xiàn)不需要通過未交稅費做,起征點以下的未交我就做到了營業(yè)外收入減免稅收入,然后發(fā)現(xiàn)有貸方余額,不知道怎么調(diào)賬了
2019-10-20 23:59:01
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