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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-13 15:36

您看一下電子稅務(wù)局里面是否支持驗真。如果不支持的話,就需要登錄國家驗真平臺進行查詢。

花兒 追問

2020-01-13 15:49

好的,謝謝

張艷老師 解答

2020-01-13 15:49

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

花兒 追問

2020-01-13 15:57

老師,這種情況是查不了,對嗎

張艷老師 解答

2020-01-13 17:14

這個圖片應(yīng)該是還沒有到查詢結(jié)果的顯示頁面呢。您可以登錄全國的查驗平臺看看,記得都是要下載根文件的。

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不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
您好,這個稅務(wù)師是負責公司的稅務(wù)和開票吧
2024-07-16 14:44:22
一般納稅人公司沒開通開票系統(tǒng),如果做無票收入的話可以開增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅
2019-08-03 14:10:25
可以的 這個是打印機格式?jīng)]有設(shè)置好造成的,可以調(diào)整的
2016-04-27 17:34:41
但注冊稅務(wù)師可以利用主機共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票,這是因為根據(jù)國家國辦發(fā)[2000]12號文件的精神,從2003年7月1日起(山東省從2003年3月1日起),所有的增值稅-般納稅人都要使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)(包括增值稅防偽稅控主機共享服務(wù)系統(tǒng))開具增值稅專用發(fā)票。這一措施能夠有力地防止增值稅一般納稅人利用專用發(fā)票進行虛開、抵扣等方式偷逃稅款。
2023-12-31 19:18:13
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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