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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-13 14:20

您好!裝修費一般是你裝修完工投入使用后開始攤銷。
發(fā)生的時候,借長期待攤費用-裝修費 貸應(yīng)付賬款等
然后借管理費用-裝修費 貸累計攤銷

Di Di 追問

2020-01-13 14:22

我們是投入使用后才開始建賬,我可以做兩筆分錄嗎,一個長待,一個管理費用

宋生老師 解答

2020-01-13 14:28

您好!可以的了。可以這樣

Di Di 追問

2020-01-13 14:33

固定資產(chǎn)和物業(yè)費都可以這么做是嗎

宋生老師 解答

2020-01-13 14:40

你好!固定資產(chǎn)是計入固定資產(chǎn),然后折舊。

Di Di 追問

2020-01-13 14:41

可以當(dāng)月提折舊嗎

Di Di 追問

2020-01-13 14:41

物業(yè)費呢

宋生老師 解答

2020-01-13 15:12

你好!固定資產(chǎn)是投入使用的下月折舊。
物業(yè)費你是預(yù)付了多久的。

Di Di 追問

2020-01-13 15:12

12月

宋生老師 解答

2020-01-13 15:14

你好!付了當(dāng)月的嗎?還是一次付了12個月的。

Di Di 追問

2020-01-13 15:22

一次性付12個月的

宋生老師 解答

2020-01-13 15:25

你好!這樣的話,也是一樣計入長期待攤費用,然后每個月攤銷。跟裝修一樣

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您好!裝修費一般是你裝修完工投入使用后開始攤銷。 發(fā)生的時候,借長期待攤費用-裝修費 貸應(yīng)付賬款等 然后借管理費用-裝修費 貸累計攤銷
2020-01-13 14:20:51
你好,這個可以進入到長期待攤費用里面。
2021-12-03 11:10:32
你好! 借:長期待攤費用-裝修費 貸:實收資本
2019-06-28 12:32:59
你好! 一般情況計入“長期待攤費用” 借:長期待攤費用 貸:銀行存款
2018-09-26 20:30:06
借:累計折舊 貸:長期待攤費用 借:長期待攤費用 貸:固定資產(chǎn)
2020-05-06 17:13:57
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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