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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 14:17

您好,借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 減免稅款 貸 管理費(fèi)用辦公費(fèi)

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你好 你做賬的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 等到減免的時(shí)候 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:管理費(fèi)用
2022-03-23 17:36:17
您好,借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 減免稅款 貸 管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2020-01-13 14:17:45
實(shí)際減免的時(shí)候再做減免
2019-10-17 18:24:11
第4列需要填寫,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
你好,這張表填的是你們的銷售不含稅金額,不是填稅控盤的金額
2018-04-12 11:39:24
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