老師,我公司在2024.10底租入1600畝土地用于種植小 問
你好,你說的攤銷的租金嗎 答
老師,晚上好!向你請教下:我公司接了政府訂單,因?yàn)檎?/a> 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們公司的產(chǎn)品有2個(gè)半成品組件組成一個(gè)成品。然 問
你好,你營業(yè)執(zhí)照里面有相似品的銷售范圍就可以。 這里的半成品是你們買回來的原材料嗎。 如果是原材料銷售可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 答
材料款及勞務(wù)款平均帳款這個(gè)表如何做?這是銀行貸 問
你的應(yīng)付賬款里面有材料款和勞務(wù)款的,占應(yīng)付賬款的比例。 答
老師,有沒有小規(guī)模出口貨物公司的會(huì)計(jì)分錄呀? 問
你好,這個(gè)正常走,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 答

小規(guī)模企業(yè),3個(gè)月做一次賬,2019年6月的社保做錯(cuò)了,錯(cuò)的分錄:借:管理費(fèi)用-社保 733.08其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 733.08貸:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 1466.16借:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 1466.16貸:銀行存款 1466.16實(shí)際上企業(yè)要交的社保金額是0,管理費(fèi)用-社保 金額是0,申報(bào)應(yīng)繳733.08 這個(gè)怎么把社保和銀行存款調(diào)回來?分錄怎么寫?
答: 您好,銀行存款應(yīng)該做錯(cuò)了吧,直接調(diào)整做錯(cuò)的分錄就可以了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 733.08 貸 管理費(fèi)用733.08 借 銀行存款 733.08貸 應(yīng)交稅費(fèi)733.08
吳老師,您好!請教下,我單位對(duì)于工會(huì)費(fèi)所做的分錄是這樣的:1、計(jì)提 借:管理費(fèi)用(40%) 借:其他應(yīng)收款-60% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)費(fèi);2、扣繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款(基本戶) 3、返還60% 借:銀行存款(工會(huì)費(fèi)專戶) 貸:其他應(yīng)收款-60%。現(xiàn)在問題是,工會(huì)專戶有這筆款,支付職工工會(huì)費(fèi)怎么做賬呢?
答: 工會(huì)經(jīng)費(fèi)不應(yīng)該在公司賬套,工會(huì)應(yīng)該單獨(dú)建賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付2019年7月的社保,參保2人,分錄金額做錯(cuò)了錯(cuò)的分錄:借:管理費(fèi)用-社保 2636.3(實(shí)際1840.18) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 733.08(實(shí)際796.12) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 3369.38(實(shí)際2636.3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-社保 3369.38貸:銀行存款 3369.38 這個(gè)怎么調(diào)?
答: 你好同學(xué),分錄貸方科目應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬社保,不是應(yīng)交稅費(fèi)社保。

