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傲雪
于2020-01-11 20:32 發(fā)布 ??1718次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-11 20:33
你好,你說的三級明是費用科目還是?
傲雪 追問
2020-01-11 20:40
是的,費用是同事代付的,現(xiàn)在報銷應(yīng)該寫實際消費的人,還是代付這個同事呢
立紅老師 解答
2020-01-11 20:43
你好,報銷寫實際消費人。
2020-01-11 20:44
好的,謝謝老師
2020-01-11 20:48
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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老師,您好,報銷差旅費,三級明細帳是寫報銷人的名字,還是寫代付款人的名字呢。
答: 你好,你說的三級明是費用科目還是?
報銷單明細應(yīng)怎么填 機票 住宿 吃飯 應(yīng)該單獨寫嗎 還是寫一堆,寫成差旅費
答: 您好! 是差旅費的話在報銷單上要分開寫明住宿 招待 機票分別是多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
與公司合作項目的合作商人員,出差到公司發(fā)生的機票、高鐵等費用可以直接放入公司以差旅費的明細報銷嗎?
答: 你好!不是你們公司的,而且這些有名字的,不可以隨便入
老師,員工市內(nèi)交通費報銷,計入管理費用差旅費明細,還是交通費明細?
討論
報銷差旅費,差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎?還是直接就記入差旅費?
銷售人員和管理人員報銷的差旅費要分別計入銷售費用和管理費用明細下的差旅費嗎?
老師,差旅費用的車票,餐費,住宿填費用報銷單時要分明細填嗎?還是直接就寫報銷差旅費就可以呢?
老師,我們公司業(yè)務(wù)員出差,“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不?然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎?謝謝老師。
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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傲雪 追問
2020-01-11 20:40
立紅老師 解答
2020-01-11 20:43
傲雪 追問
2020-01-11 20:44
立紅老師 解答
2020-01-11 20:48