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槑槑
于2020-01-11 18:20 發(fā)布 ??1250次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-11 18:31
你好,出差補貼自制補貼報銷單,找領導簽字后入賬。
槑槑 追問
2020-01-11 18:35
沒有發(fā)票也可以?
立紅老師 解答
2020-01-11 18:40
你好,正常的住宿,坐車是需要有發(fā)票的,補貼這部分是沒有發(fā)票的。
2020-01-11 18:42
我想問的就是補貼這一塊需要發(fā)票才能稅前抵扣?
2020-01-11 18:44
你好,補貼這部分不需要發(fā)票
2020-01-11 18:45
好的
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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老師,我們報銷出差費用的時候有出差補貼但是沒有票,我該怎么入賬?
答: 您好 差旅費補貼沒有發(fā)票可以入賬 計入管理費用-差旅費科目
答: 你好,出差補貼自制補貼報銷單,找領導簽字后入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
國家出差費用報銷后為什么還有每日補貼
答: 國家出差費用報銷后為什么還有每日補貼
老師,我想問問報銷差旅費中有補貼,哪個補貼是直接入銷售費用差旅費嗎?可以稅前扣除補貼費用?補貼費用有限制嗎?
討論
差旅費報銷中出差補貼作差旅費還是作職工福利費,出差補貼是白條
出差費用的餐費補貼可以直接在差旅費中報銷嗎,沒有發(fā)票,跟差旅費補貼一樣嗎?
老師,員工出差除了有差旅費報銷外,還有出差補貼,這個出差補貼就可以不需要員工提供發(fā)票的是嗎?跟出差報銷一起計入管理費用,是嗎?
公司租用員工的車出差,每月補貼油費。每次出差過路費、油費、差放費補貼公司報銷. 每月補貼的500元油費怎么入帳?是計入到應付職工薪酬,繳納 個稅,還是計入到管理費用 里?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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槑槑 追問
2020-01-11 18:35
立紅老師 解答
2020-01-11 18:40
槑槑 追問
2020-01-11 18:42
立紅老師 解答
2020-01-11 18:44
槑槑 追問
2020-01-11 18:45
立紅老師 解答
2020-01-11 18:45