
你好,我問(wèn)一下,我單位在做工資時(shí),扣錯(cuò)了一個(gè)人的往來(lái),同名同姓,但不是一個(gè)人,在下月工資時(shí),工資 表中調(diào)正,做帳怎么做?
答: 借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款 應(yīng)該給的那個(gè)人 發(fā)工資時(shí)扣回來(lái)
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)月工資2000,然后上個(gè)月3號(hào)發(fā)了1000,16號(hào)發(fā)了1000現(xiàn)在該怎么做帳
答: 同學(xué)好,計(jì)提時(shí)借記成本費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬2000,3號(hào)支付時(shí),借計(jì)應(yīng)付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,6號(hào)支付時(shí),借計(jì)應(yīng)付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司借調(diào)了一個(gè)人,他的工資我們先付,他公司后面給,之前一直掛的往來(lái),后面我忘了掛了,現(xiàn)在錢進(jìn)來(lái)了,我怎么做賬呢
答: 那你現(xiàn)在錢進(jìn)來(lái),你就放到其他應(yīng)付款就行了。然后就是說(shuō)你之前付工資的時(shí)候,你放到什么科目,然后再?zèng)_減。

