
公司歷年來累計所得額匯算虧損20萬,今年賬面利潤40萬,我今年提取的企業(yè)所得額是:今年賬面利潤_以前年度匯算應(yīng)彌補虧損=19年度企業(yè)所得額*5%=19年度提取企業(yè)所得稅
答: 是的,彌補虧損后利潤總額來計提
企業(yè)所得稅匯算清繳,是否可以不彌補以前年度虧損?當(dāng)年有利潤按照利潤總額進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅
答: 你好,忘記申報是需要填寫申報表去稅局大廳申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在匯算22年企業(yè)所得稅時,利潤總額 跟 企業(yè)所得稅費用 不匹配,所得稅費用 少于利潤總額*0.025,老師 這是什么原因啊,跟以前年度的利潤有關(guān)嗎
答: ?你好,你這個是哪一張表上的?你是做什么時候的時候它提示這個

