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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-10 16:53

你好,認證時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額

紅葉 追問

2020-01-10 17:12

老師你好:我??吹揭粋€地方時這樣寫的:比方銷項稅額是1000元,進項稅額是200元,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_銷項稅1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進項稅200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800
同時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅800
老師:這個方法跟你教我的那個方法是不是兩天不同路線?什么時候用你這方法?什么時候用那種方法呢?

立紅老師 解答

2020-01-10 17:22

你好,上面的是將待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進項稅額,認證抵扣的分錄,
下面是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

紅葉 追問

2020-01-10 17:43

老師:是上面是下面的前一步分錄吧?

立紅老師 解答

2020-01-10 17:45

你好,是的,是這樣的。

紅葉 追問

2020-01-10 17:47

謝謝若水老師了!

立紅老師 解答

2020-01-10 17:51

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,計入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額這個不需要,只要認證的時候把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-08-27 15:29:31
你好 按第二個方法的
2020-07-16 20:09:22
借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認證 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
你好,這樣做可以,是正確的
2018-05-20 12:38:15
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