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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-09 14:10

你好,按準則規(guī)定,是需要確認收和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品
 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費

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相關(guān)問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
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