
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
代開發(fā)票時增值稅交過了,增值稅0申報(bào),附加稅就自動0申報(bào)了,怎么交附加稅。
答: 這個不交附加稅了,由于直接系統(tǒng)就零申報(bào)了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
地稅增值稅附加是月報(bào) 國稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報(bào)嘛?
答: 你好!是的。


玲子 追問
2020-01-09 12:34
玲子 追問
2020-01-09 12:34
郭老師 解答
2020-01-09 12:37