
老師你看一下,我一月跟帳怎么處理?是吧11月和12月的分錄紅沖?還是怎么處理1月收到的發(fā)票?
答: 你之前做的時候沒有暫估嗎?
之前7月開了一張發(fā)票給客戶,款已經(jīng)收到,9月的時候,客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印不完全,我們把7月的發(fā)票已經(jīng)在9月紅沖了,請問9月做賬的時候怎么做這筆分錄?12月補正確的發(fā)票,款項7月已經(jīng)收到
答: 9月開紅字做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù),
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到跨年度紅沖發(fā)票
答: 您好,之前做啥,不涉及損益科目可以直接科目不變數(shù)字是負數(shù)


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2020-01-09 11:27
樸老師 解答
2020-01-09 11:34
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2020-01-09 11:35
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2020-01-09 12:01
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2020-01-09 14:05
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2020-01-09 15:08