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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-09 11:17

你之前做的時候沒有暫估嗎?

????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:27

有暫估,我沒有開銷項發(fā)票,暫估金額是10萬,我直接紅沖就好了,這兩個月份實際支付出去的怎么處理?

樸老師 解答

2020-01-09 11:34

沖了暫估的,然后按照發(fā)票再來做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:35

我發(fā)你的11月12月實際支付出去的農(nóng)民工工資,這兩個分錄不用處理嗎?

樸老師 解答

2020-01-09 11:38

需要做分錄的,你之前沒做現(xiàn)在就要做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:43

你胡亂回答的啥呀,您能不能看一下,我發(fā)你圖片分錄?那不是我做的分錄,那是什么?

樸老師 解答

2020-01-09 11:51

你做了分錄就可以了,我是說要是沒做的需要補做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 12:01

你到底懂不懂?和你溝通太困難了,11月的分錄,你沒看,就不對,12月的分錄其他應收款就一直掛著嘛?

樸老師 解答

2020-01-09 12:13

11月份沖銷了,12月份的其他應收你收工程發(fā)票的時候沖了就行

????棒棒糖 追問

2020-01-09 12:17

收到一張10萬的勞務費發(fā)票,11月付了3萬,12月付了2萬,暫估人工費10萬,這三個分錄全部紅沖?按照收到的發(fā)票做正確的分錄?那資金流就不一致了,我實際1月銀行存款只支付了5萬元,

樸老師 解答

2020-01-09 12:22

你這個發(fā)工資你不是打款到農(nóng)民工專戶了嗎

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:05

對呀?11月我寫的1.2.3是一個憑證號的分錄,紅沖的時候就紅沖2和3分錄嘛?1就不紅沖,是這個意思嘛?

樸老師 解答

2020-01-09 14:21

是,1的不用紅沖了,你那個平了

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:25

哦,那就明白了,那12月付的工資兩個分錄,也就紅沖2?

樸老師 解答

2020-01-09 14:32

你就沖那個其他應收款的

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:49

按你說的,把該紅沖了全部紅沖了,現(xiàn)在按發(fā)票實際寫正確的分錄,可是應付賬款貸方還有余額,我這個分錄哪錯了嗎?

樸老師 解答

2020-01-09 14:53

你那個進項和應付加起來不對吧

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:54

應付加進項加起來就是100000

樸老師 解答

2020-01-09 15:08

你這個分錄沖銷之后這不是正好的嗎

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你之前做的時候沒有暫估嗎?
2020-01-09 11:17:54
9月開紅字做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù),
2019-12-25 17:43:17
你好,可以紅沖,然后做一筆正確分錄的
2018-04-24 08:33:55
您好,之前做啥,不涉及損益科目可以直接科目不變數(shù)字是負數(shù)
2021-05-20 05:31:17
7月份紅沖你的聯(lián)次都不齊,稅務發(fā)現(xiàn)會補稅的。
2017-09-20 09:41:13
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