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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-25 17:43

9月開紅字做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù),

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相關問題討論
你好,可以紅沖,然后做一筆正確分錄的
2018-04-24 08:33:55
9月開紅字做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù),
2019-12-25 17:43:17
你之前做的時候沒有暫估嗎?
2020-01-09 11:17:54
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
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