国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-09 10:26

您好,分錄如下:
借:管理費用-福利費 59400 
       其他應(yīng)收款   9100 
貸:銀行存款 68500

陌然淺笑 追問

2020-01-09 10:46

老師可是實際只付了59400呀

小鹿老師 解答

2020-01-09 10:49

那就去掉其他應(yīng)收款。我以為錢你們還沒給員工收回來。借:管理費用  59400  貸:銀行存款等59400

陌然淺笑 追問

2020-01-09 10:50

但是旅游社開的收據(jù)上金額是68500元

小鹿老師 解答

2020-01-09 10:59

所以我的意思是你就按
借:管理費用-福利費 59400 
其他應(yīng)收款 9100 
貸:銀行存款 68500
做,然后做一筆
借:銀行存款 9100
貸:其他應(yīng)收款。9100  然后備注里寫明9100由員工承擔就好。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,分錄如下: 借:管理費用-福利費 59400 其他應(yīng)收款 9100 貸:銀行存款 68500
2020-01-09 10:26:58
你看一下,你有這個組織活動的經(jīng)營范圍嗎?
2023-06-30 13:04:56
你好,同學。 這是可以計業(yè)務(wù)活動成本處理的
2019-11-16 17:32:46
這是屬于 福利費處理的喲
2020-03-18 10:50:54
作為臨時設(shè)備處理,同學
2019-06-16 10:43:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...