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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-09 08:52

你好 按收入核定的 可以

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 08:53

按核定的。如果是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的費(fèi)用呢。也沒(méi)有發(fā)票

玲老師 解答

2020-01-09 08:55

你好 可以  因?yàn)樗枚惏茨闶杖虢?/p>

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 08:57

那以后公司不是核定征收了。這個(gè)固定資產(chǎn)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?相當(dāng)于幫對(duì)方公司偷稅漏稅了?是不是以后企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了?

玲老師 解答

2020-01-09 08:59

你好  查賬征收要有發(fā)票 沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 15:42

老師收據(jù)對(duì)方公司開(kāi)給我們了,但是我們公司是個(gè)人付給對(duì)方私人賬戶的。這樣也可以做賬嗎?我們公司沒(méi)有錢(qián)。所以私人先幫我們公司墊付的費(fèi)用。

玲老師 解答

2020-01-09 15:55

這樣寫(xiě)一個(gè)企業(yè)委托個(gè)人帶企業(yè)付款的證明就可以

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 15:56

這個(gè)證明是附在憑證上還是我保存好就可以了!

玲老師 解答

2020-01-09 16:05

附在憑證后面就可以

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 16:06

收據(jù)是從1月份開(kāi)始到12月的收據(jù)。我可以把全部收據(jù)做到12月份里面去嗎?

玲老師 解答

2020-01-09 16:36

看你實(shí)際的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)是按月來(lái)做賬

云南喵喵 追問(wèn)

2020-01-09 16:37

前面的已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了。

玲老師 解答

2020-01-09 16:50

每個(gè)月按月做賬出報(bào)表報(bào)稅前面做完你就不用管了,后面正常做賬

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 按收入核定的 可以
2020-01-09 08:52:08
核定征收 對(duì)成本要求不高 收入核算對(duì)就可以
2020-04-20 16:28:31
你好,就是賬冊(cè)不健全,核算不準(zhǔn)確 的稅局會(huì)給核定征收
2020-03-04 11:01:25
你好,企業(yè)所得稅核定征收的,企業(yè)所得稅是根據(jù)收入計(jì)算,與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系 所以成本費(fèi)用是可以沒(méi)有發(fā)票入賬的
2019-06-29 12:04:15
如果企業(yè)是按照收入來(lái)核定征收企業(yè)所得稅的,可以沒(méi)有成本票
2020-05-20 12:01:22
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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